省城投集團內部控制專項審計服務項目比選公告
省城投集團內部控制專項審計服務項目比選公告
江西省機電設備招標有限公司(以下簡稱“采購代理機構”)受江西省城鎮建設投資集團有限公司委托就下列服務進行國內公開比選,服務內容具體如下:
一、項目概況:
、項目名稱:省城投集團內部控制專項審計服務項目
、審計期間:年月至年月。
、服務期限:按采購人要求進度完成審計并提交審計成果,具體開始時間以采購人通知為準。
、審計范圍:省城投集團本級、并表范圍內子公司及各全資、控股、參股子公司。
、主要內容:省城投集團本級各職能部門及全資、控股、參股子公司的內部控制制度、流程及風險評估的全面審計,包括但不限于以下內容:
()針對現行管理制度、業務流程、崗位職責等文件資料,開展穿行測試或控制測試,確認內部控制設計和執行的有效性,查找缺陷。
()梳理審計期間內的經濟管理活動、業務流程,分析風險提出風險應對措施。
()按照梳理的業務流程、分析確定的風險點和風險應對策略,出具報告。
、標段劃分:個標段。
二、采購范圍:
聘請一家機構為省城投集團提供內部控制專項審計服務,審計范圍為省城投集團本級、并表范圍內子公司及各全資、控股、參股子公司。
三、應答人資格條件
、應答人應是在中華人民共和國境內經批準成立的合伙會計師事務所或有限責任會計師事務所,具有國家行業主管部門(財政部門)頒發的會計師事務所執業資格。
、應答人針對本項目應至少委派名(含)及以上具有注冊會計師、法律執業資格或中級(含)及以上會計、經濟職稱的人員。
、應答人年月日至投標截止時間(具體時間以合同簽訂時間或成果證明文件時間為準)至少具有個大型國有企業內部控制審計工作經驗;
、應答人在投標截止日未被列入“信用中國”網站中失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為三項記錄名單;
、本次比選不接受聯合體響應。
三、獲取比選文件的時間和期限、地點、方式
本項目不提供紙質文件,電子比選文件獲取方式:符合資格要求的有意向的應答人請于年月日::時(北京時間)至年月日::時(北京時間):
()登錄江西省國資委出資監管企業采購交易平臺網站(網址:://.....
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