了進一步促進醫療衛生事業持續健康發展,本著“公開、公正、公平、擇優”的原則,醫院將于近期啟動委托會計師事務所開展財務收支審計、內控風險評估及內部控制評價服務采購項目,以院內競爭性磋商的方式進行采購,特邀請具有相應資質的合格服務商參加本次投標活動。項目概況項目名稱:昆明市盤龍區人民醫院年度財報審計、內部控制評價及風險評估服務服務內容及要求 、服務內容()年度醫院財務收支審計(含工會帳)。按照國家財務審計、稅務法規、政府會計制度、 醫院財務制度、醫院會計制度等法律法規對醫院年度財務報告進行審計。核實醫院收入、支出的真實性、完整性;審核醫院資產的安全性、完整性;政府會計制度的執行情況;會計基礎工作的規范性等出具財務審計報告。實施審計過程中發現會計核算、預算管理、財務管理、內部控制、工會賬務處理、黨委賬務處理及上一年度審計報告發現問題整改情況進行核實等問題情況,向委托方出具專項審計報告及管理建議書。()為全面推進醫院內控建設,進一步規范經濟活動及相關業務活動,有效防范和管控內部運營風險,根據《公立醫院內部控制管理辦法》(國衛財務發〔〕號)、關于印發《關于進一步加強公立醫院內部控制建設的指導意見》的通知(財會【】號)等文件精神,對醫院內部控制活動進行評價及風險評估,評價內容包含單位層面及業務層面。其中:單位層面關注的內容情況:內部控制組織建設、內部控制機制建設、內部控制制度建設、內部控制隊伍建設、內部控制流程建設及其他需要關注的內容等。業務層面關注的內容情況:預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理、信息系統管理、醫療業務管理、科研項目和臨床試驗項目管理、教學管理、互聯網診療管理、醫聯體管理等。對以上內容出具風險評估及內部控制評價報告(評價報告覆蓋相關部門要求的真實性聲明、評價工作總體情況、評價依據、評價范圍、評價程序和方法、風險及其認定、風險整改及對重大風險擬采取的控制措施、評價結論等內容)。.服務要求()本次招標醫院不再另外提供招標文件,由投標單位根據招標要求自行完成投標文件的編寫;()自合同簽訂之日起天內完成審計工作并出具成果文件:年財務收支專項審計報告及管理建議書、內部控制評價及風險評估報告。()擬派審計團隊人數不少于人,注冊會計師不少于人,中級會計師不少于人,且審計團....
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